温馨提示:对警告类(可挑过)疑点进行解析,可挑过疑点的含义是该疑点纳税人做好自查确认无误,但*终是否退税,需要税务人员审核判断,审核通过,正常退税;审核不通过,不得退税。Q1疑点内容:企业申报的征税率(XXX)与退税率文库中的征税率(YYY)不一致。原因解析:《外贸企业出口退税进货明细申报表》中申报的征税率..
13926597625 立即咨询发布时间:2022-10-12 热度:1227
温馨提示:对警告类(可挑过)疑点进行解析,可挑过疑点的含义是该疑点纳税人做好自查确认无误,但*终是否退税,需要税务人员审核判断,审核通过,正常退税;审核不通过,不得退税。
Q1
疑点内容:企业申报的征税率(XXX)与退税率文库中的征税率(YYY)不一致。
原因解析:《外贸企业出口退税进货明细申报表》中申报的征税率与对应商品代码在退税率文库中的征税率不一致。原因一般有:(1)填写正确,该商品征税率曾发生变化,企业取得发票的征税率为之前的征税率;(2)填写错误;(3)其他。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断;原因(2)引起的,若在自检时出现疑点,但未正式申报,请点击“撤销申报数据”,修改数据。如果已正式申报,请先办理“撤回退(免)税申报”业务,再点击“撤销申报数据”,修改数据。
Q2
疑点内容:“申报的代理出口货物证明(XXX)的贸易性质(YYY)存在退税或不退税情况,请确认后处理”。
原因解析:企业申报的《外贸企业出口退税出口明细申报表》中填写了“代理出口货物证明号”,且申报的代理证明号在系统“总局代理出口货物证明”信息中的“监管方式”在系统“海关贸易性质代码”中的“退税标志”为“可退可不退”。原因一般为:“监管方式”为修理物品、寄售代销、租赁贸易、展览品、货样广告品A、跨境电商出口海外仓、保税间货物、保税区仓储转口、区内加工货物、进料成品退运、料件进出区及其他。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,在确认符合相关出口退(免)税条件后,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。
Q3
疑点内容:“申报的报关单(XXX)电子数据中运抵国为中国,且运输方式不存在,请确认后处理”。
原因解析:企业申报的《外贸企业出口退税出口明细申报表》中“代理出口货物证明号”为空,且“出口货物报关单号”对应的系统“海关出口报关单数据”中的“运抵国”为“中国境内”,且“运输方式”为空或不在规定范围内。一般原因有:(1)运输方式传递缺失;(2)税局暂无该运输方式。
处理办法:自查原因,原因(1)(2)引起的,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。
Q4
疑点内容:“申报的代理出口货物证明(XXX)电子数据中运抵国为中国,且运输方式不存在,请确认后处理”。
原因解析:企业申报的《外贸企业出口退税出口明细申报表》中“代理出口货物证明号”对应的系统“总局代理出口货物证明”数据中的“运抵国”为“中国境内”,且“运输方式”为空或不在规定范围内。一般原因有:(1)运输方式传递缺失;(2)税局暂无该运输方式。
处理办法:自查原因,原因(1)(2)引起的,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。
Q5
疑点内容:“申报的美元离岸价(XXX)超过报关单电子数据中的(XXX),请确认企业申报数据是否有误”。
原因解析:企业申报的《外贸企业出口退税出口明细申报表》中的美元离岸价超过报关单电子数据中的(XXX)。原因一般有:(1)手工采集报关单信息时,企业数据录入错误,错误一般有:未扣除运保费、未按系统单位和对应数量填写等;(2)使用除美元外的其他币制报关出口,且使用的汇率与电子数据中的不一致,导致换算后的美元离岸价不一致;(3)其他。
处理办法:自查原因,请确认正确的美元离岸价(及单位换算后的对应数量)。原因(1)(2)引起的,若在自检时出现疑点,但未正式申报,请点击“撤销申报数据”,修改数据。如果已正式申报,请先办理“撤回退(免)税申报”业务,再点击“撤销申报数据”,修改数据。
Q6
疑点内容:申报出口数量(XXX)大于出口报关单(TTT)剩余可使用数量(YYY),其中已申报退税(AAA),已开具代理出口货物证明(BBB),已办理退运证明(CCC),请确认是否存在多退或重复退税情形。
原因解析:企业申报的《外贸企业出口退税出口明细申报表》中报关单的“出口数量”超过系统“海关出口报关单数据”中该张报关单的剩余可使用数量,具体指:申报数量大于(外部数据中报关单数据中的全部出口数量-前期已复审确认过的申报退税的数量-已复审确认过开具代理出口货物证明的数量-已复审确认过开具退运证明的数量-在途数量),原因一般有:(1)企业数量录入错误;(2)该报关单申报过退税,且办理了《出口货物已补税/未退税证明》;(3)其他。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,若在自检时出现疑点,但未正式申报,请点击“撤销申报数据”,修改数据。如果已正式申报,请先办理“撤回退(免)税申报”业务,再点击“撤销申报数据”,修改数据;原因(2)引起的,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。
Q7
疑点内容:申报的数量(XXX)大于代理出口货物证明(XXX)剩余可使用数量,其中申报退税数量(AAA),代理出口(BBB),退运(CCC),请确认是否存在多退或重复退税情形。
原因解析:企业申报的《外贸企业出口退税出口明细申报表》中代理出口货物证明申报退税的“出口数量”大于(系统中对应的代理出口货物证明数据中的出口数量-该代理出口货物证明申报办理退税的数量-该代理出口货物证明申报办理退运已补税证明的数量-在途数量)。原因一般有:(1)企业数量录入错误;(2)该代理证明申报过退税,且办理了《出口货物已补税/未退税证明》 ;(3)其他。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,若在自检时出现疑点,但未正式申报,请点击“撤销申报数据”,修改数据。如果已正式申报,请先办理“撤回退(免)税申报”业务,再点击“撤销申报数据”,修改数据;原因(2)引起的,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。
Q8
疑点内容:“申报的发票(XXX)总申报计税金额(XXX)>发票电子信息的(YYY),请确认是否属于企业录入错误”
。
原因解析:企业申报的《外贸企业出口退税进货明细申报表》中申报的发票累计申报的计税金额(本次+前期)大于系统中“增值税专用发票认证信息”中该发票全部计税金额。原因一般有:(1)数据录入错误;(2)该增值税发票申报过退税,且对应报关单办理了《出口货物已补税/未退税证明》;(3)其他。
处理办法:自查原因,可在“①智能配单-增值税专用发票管理”中查看自己发票剩余的计税金额。原因(1)引起的,若在自检时出现疑点,但未正式申报,请点击“撤销申报数据”,修改数据。如果已正式申报,请先办理“撤回退(免)税申报”业务,再点击“撤销申报数据”,修改数据;原因(2)引起的,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。
Q9
疑点内容:申报的海关进口增值税缴款书(XXX)总税额(YYY)超过海关进口增值税专用缴款书电子信息中的总税额(ZZZ),请确认是否属于出口企业录入错误。
原因解析:企业申报的《外贸企业出口退税进货明细申报表》中申报缴款书在系统“海关进口缴款书信息”中存在,且累计申报的税额(本期+前期)超过系统“海关进口缴款书”信息中对应缴款书号码的全部税额。原因一般有:(1)数据录入错误;(2)该海关进口增值税缴款书申报过退税,且对应报关单办理了《出口货物已补税/未退税证明》;(3)其他。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,若在自检时出现疑点,但未正式申报,请点击“撤销申报数据”,修改数据。如果已正式申报,请先办理“撤回退(免)税申报”业务,再点击“撤销申报数据”,修改数据;原因(2)引起的,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。
Q10
疑点内容:供货企业(XX)为高风险企业,请加强业务管理。
原因解析:企业申报的供货企业为高风险企业。
处理办法:需加强与该供货企业间的业务管理,存在不能退税的风险,但仍可申报,待税务机关审核判断。
Q11
疑点内容:申报的XLXP02(修船)业务的退税率(XXX)与退税率文库中的( XXX)不等,请确认退税率是否有误。
原因解析:企业申报的《外贸企业出口退税出口明细申报表》中业务类型是XLXP02,且申报的商品代码退税率不等于退税率文库中的退税率。原因一般有:(1)企业数据录入错误;(2)出口到申报退税的期间,该商品退税率发生变化;(3)其他。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,若在自检时出现疑点,但未正式申报,请点击“撤销申报数据”,修改数据。如果已正式申报,请先办理“撤回退(免)税申报”业务,再点击“撤销申报数据”,修改数据。原因(2)(3)引起的,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。
Q12
疑点内容:《出口货物收汇申报表》收入凭证号码(XXX)对应的出口货物折合人民币销售额(YYY)大于出口货物收汇折合人民币销售额(XXX)。
原因解析:原因一般有:(1)数据填写错误;(2)申报的出口货物未收齐外汇。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,若在自检时出现疑点,但未正式申报,请点击“撤销申报数据”,修改数据。如果已正式申报,请先办理“撤回退(免)税申报”业务,再点击“撤销申报数据”,修改数据;原因(2)引起的,非需提供收汇资料企业仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。需提供收汇资料的企业,在未办理收汇或未办理不能收汇申报前,不得申报退税。
Q13
疑点内容:《出口货物收汇申报表》本次申报的收入凭证号码(XXX)的金额(YYY)与前期不一致,请核实该收入凭证的实际金额。
原因解析:本期《外贸企业出口退税出口明细申报表》中“出口货物报关单号”(“代理出口货物证明号”)对应的《出口货物收汇申报表》中“收汇凭证号码”的“金额”与前期同一“收汇凭证号码”申报的“金额”不一致。“收汇凭证号码”申报的“金额”每次均应填写收入凭证总金额。原因一般有:(1)本期该“收汇凭证号码”申报的“金额”错误;(2)前期该“收汇凭证号码”申报的“金额”错误;(3)其他。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,若在自检时出现疑点,但未正式申报,请点击“撤销申报数据”,修改数据。如果已正式申报,请先办理“撤回退(免)税申报”业务,再点击“撤销申报数据”,修改数据;原因(2)引起的,请对前期申报数据做调整申报。
Q14
疑点内容:服务合同总金额折美元与前期申报不符,请审核是否属于录入错误。
原因解析:该服务合同的总金额折美元应与前期申报相符。原因一般有:(1)数据填写错误;(2)合同总金额折美元发生变化;(3)其他。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,若在自检时出现疑点,但未正式申报,请点击“撤销申报数据”,修改数据。如果已正式申报,请先办理“撤回退(免)税申报”业务,再点击“撤销申报数据”,修改数据;原因(2)引起的,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。
Q15
疑点内容:服务合同号合同总金额折人民币与前期申报不符,请审核是否属于录入错误。
原因解析:该服务合同的总金额折人民币应与前期申报不相符。原因一般有:(1)数据填写错误;(2)合同总金额折人民币发生变化;(3)其他。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,若在自检时出现疑点,但未正式申报,请点击“撤销申报数据”,修改数据。如果已正式申报,请先办理“撤回退(免)税申报”业务,再点击“撤销申报数据”,修改数据;原因(2)引起的,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。
Q16
疑点内容:出口企业在备案信息中无外轮、远洋供应运输公司标识,请确认是否符合管理要求。
原因解析:企业做备案时未标注外轮、远洋供应运输公司标识。
处理办法:请先办理出口退(免)税备案变更,在《出口退(免)税备案变更表》中需勾选外轮、远洋供应运输公司标识。
Q17
疑点内容:企业申报未列明商品业务,请核实企业是否附送相关资料。
原因解析:企业申报的“业务类型”为WLMSP。原因一般有:(1)业务类型勾选错误;(2)其他。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,若在自检时出现疑点,但未正式申报,请点击“撤销申报数据”,修改数据。如果已正式申报,请先办理“撤回退(免)税申报”业务,再点击“撤销申报数据”,取消勾选的对应“业务类型”。
Q18
疑点内容:申报发票的计量单位(XX)与(出口报关单/代理出口货物证明)计量单位不符,请审核确认。
原因解析:企业申报的《外贸企业出口退税进货明细申报表》中进货凭证号上与对应报关单信息中商品名称一致的商品,在发票信息中的计量单位与关单信息中的计量单位不一致。原因一般有:(1)发票的单位开具不符;(2)其他。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,若确实不相符的,不得申报退税,可联系供货商作废发票,重新开具后,再办理申报;若实际是相符的,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。
Q19
疑点内容:申报的发票(XXX)存在同一商品名称但计量单位不同的情形,请审核发票关单匹配数量是否正确。
原因解析:企业申报的《外贸企业出口退税进货明细申报表》中进货凭证号下与出口报关单上名称一致的商品项在系统“增值税专用发票货物及清单数据”中存在商品名称一致但计量单位不一致的情形。原因一般有:(1)发票的单位开具不符;(2)其他。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,若确实不相符的,不得申报退税,可联系供货商作废发票,重新开具后,再办理申报;若实际是相符的,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。
Q20
疑点内容:发票商品名称(XXX)与代理出口货物证明商品名称(XXX)不一致,请人工核对品名、计量单位、数量是否符合要求。
原因解析:企业申报的《外贸企业出口退税进货明细申报表》中的进货凭证号下的商品名称与该进货凭证对应的《外贸企业出口退税出口明细申报表》中同一关联号下代理出口货物证明数据中“海关商品名称”均不一致。原因一般有:(1)发票的商品名称开具不符;(2)其他。
处理办法:自查原因,原因(1)引起的,若确实不相符的,不得申报退税,可联系供货商作废发票,重新开具后,再办理申报;若实际是相符的,仍可继续申报退税,待税务机关审核判断。
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